2019жылғы 1 тоқсандағы табыстар және шығындар туралы есеп беру | |||||
Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі МКҚК | |||||
(білімнің ұйымының атауы) мың тенге | |||||
Атау | 2019 жылга жоспар | 1 тоқсандағытабыстың және шығынның сомасы | соның | ||
қаңтар | ақпан | наурыз | |||
ТАБЫСТАР | |||||
Бюджеттен қаржылық |
552 655 | 139 953 | 13 040 | 81 986 | 44 927 |
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен | |||||
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан | 41520 | 9 876 | 6169 | 2618 | 1 089 |
КІРІСТЕР, БАРЛЫҒЫ
|
594 175 | 149 829 | 19 209 | 84 604 | 46 016 |
ШЫҒЫСТАР | |||||
Бюджеттік қаражат шығындары | 552 655 | 107 892 | 13 040 | 62 102 | 32 750 |
Еңбекке ақы төлеу | 233 192 | 45 035 | 28 841 | 16 194 | |
Өтемақылық төлемдер | 6 625 | 311 | 311 | ||
Әлеуметтік алым |
15 770 | 2 577 | 1 620 | 957 | |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 7 971 | 1 146 | 728 | 418 | |
Әлеуметтік медициналық аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 3 238 | 672 | 430 | 242 | |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 22175 | 7 892 | 5 570 | 2322 | |
Жабдықтарды сатып алу | 5000 | 1 138 | 1 138 | ||
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 14270 | 789 | 789 | ||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 2080 | 0 | |||
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу | 1242 | 0 | |||
дәрі-дәрмектер сатып алу | 260 | 0 | |||
Стипендия | 129557 | 32 607 | 13 040 | 10 059 | 9508 |
Трансферттер жеке тұлғаларға | 68033 | 14 368 | 11 684 | 2684 | |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 41582 | 1 299 | 1 201 | 98 | |
Банктік қызмет | 1660 | 58 | 42 | 16 | |
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР | 41 520 | 10 020 | 0 | 6 663 | 3 357 |
Еңбекке ақы төлеу | 22515 | 8 960 | 5 960 | 3000 | |
Өтемақылық төлемдер | |||||
Әлеуметтік алым |
1893 | 765 | 509 | 256 | |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 709 | 283 | 188 | 95 | |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 520 | 0 | |||
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 4308 | 0 | |||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 795 | 0 | |||
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 10560 | 0 | |||
Жабдықтарды сатып алу | |||||
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем | |||||
Банктік қызмет | 220 | 12 | 6 | 6 | |
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР | 594 175 | 117 912 | 13 040 | 68 765 | 36 107 |
Директор Д.Басенов | |||||
Бас бухгалтер А.Ахметова |
Түсіндірме жазба | |||||||||
Алматы қаласы білім Басқармасының МКҚК Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі | |||||||||
1 тоқсан 2017жылғы бойынша кірістер және шығыстар туралы есеп | |||||||||
Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., Төле би көшесі, 287Б | |||||||||
I.2019 жылдын 1 тоқсандағы кірістер 149829,0 мың.тенге, құрады оның ішінде: | |||||||||
бюджеттен 139953,0 мың.тенге | |||||||||
II 2019жылдын 1тоқсанда шығыстар 117912,0 мың.тенге құрады | |||||||||
1. .Жалақы қоры ескере отырып, салық және өтемақы төлемдерін: 59749,0 тыс.тенге, соның ішіңде | |||||||||
а) Еңбекке ақы төлеу-53995,0 мың.тенге | |||||||||
б)Өтемақылық төлемдер – 311,0 мың.тенге | |||||||||
в) Әлеуметтік алым –3342,0 тыс.тенге | |||||||||
г) Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар -1429,0мың.тенге | |||||||||
д) Әлеуметтік медициналық аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар -672,0 мың.тенге | |||||||||
2.Коммуналдық қызмет атқару (151,152) - 7892,0 мың тенге | |||||||||
- жылу - 4940 мың.тенге | |||||||||
- ыстық су – 360,0 мың.тенге | |||||||||
- суық су-0,0 мың.тенге | |||||||||
- канализация - 0,0 мың.тенге | |||||||||
- электроэнергиясы – 2005,0 мың.тенге | |||||||||
- байланыс қызметті – 587,0 мың.тенге | |||||||||
3. Негізгі Құралдарды Сатып Алу -1138,0 мың.тенге : | |||||||||
- принтерлер-147,0мың.тенге | |||||||||
- компьютерлер -991,0 мың.тенге. | |||||||||
4. Шаруашылық тауарларды сатып алу: 789,0 мың.тенге | |||||||||
- керамогранит -140,0 мың теңге | |||||||||
- плитка кафельная -157,0 мың теңге | |||||||||
- клей кафельный -53,0 мың теңге | |||||||||
- ауыз су бөтелкелердегі - 138,0 мың теңге | |||||||||
- жақ жарық диодты -78,0 мың теңге | |||||||||
- овежитель ауаның температурасы - 30, мың теңге | |||||||||
- сұйық сабын - 4,0 мың теңге | |||||||||
- орындықтар - 189,0 мың теңге. | |||||||||
Аудиторияларда бар диспенсерге қарай қажеттіліктерін, олар қамтамасыз етіледі бөтелкедегі ауыз сумен және бір реттік стақанмен. | |||||||||
5. Өзге де қызметтер мен жұмыстар ақы төлеу (159) : 1369,0 мың.тенге құрады соның ішіңде: | |||||||||
-қаржылық банктік қызмет көрсету - 70,0 мың.тенге | |||||||||
- қоқыс шығару - | 168,0 мың.тенге | ||||||||
- кір жуу – 31,0 мың.тенге | |||||||||
- қызмет бойынша пайдалану (жеткізу) веб-портала ГЗ -151,0 мың теңге | |||||||||
- дератизация және дезинсекция -60,0 мың теңге | |||||||||
- абаттандыру баспалдақ маршының - 458,0 мың теңге | |||||||||
- техникалық қызмет көрсету өрт сигнализациясы - 67,0 мың теңге | |||||||||
- Оқыту және білімдерін тексеру жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша қауіпті өндіріс объектілерінің электр қауіпсіздігі - 16,0 мың теңге | |||||||||
- Қайта орнатуға дәретханаға ғимаратында автомектеп -348,0 мың теңге | |||||||||
6. Төленген стипендиясы - 32607,0 тыс.тенге | |||||||||
7. Тамақтану -9091,0 мың.тенге, жол жүру үшін өтемақы - 5277,0 мың.тенге | |||||||||
Директор: Д.Басенов | |||||||||
Гл.бухгалтер: А.Ахметова |